第一部分 阜阳市少年宫
概况
一、部门职责
根据文件规定,阜阳市少年宫主要职责是:根据青少年校外教育的工作,拟定全市青少年校外教育活动场所建设,积极开展科技、文化、艺术、体育等未成年人喜闻乐风的活动,不断创新工作理念,为素质教育服务,为青少年健康成长服务,努力营造校外教育工作新局面。
二、机构设置
从决算单位构成看,阜阳市少年宫2019年度部门决算包括:一个全额事业单位决算,与预算比较,无变化。
纳入阜阳市少年宫2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
阜阳市少年宫本级 |
|
|
第二部分阜阳市少年宫2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 | ||
部门: |
|
|
金额单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 | ||
栏 次 |
|
|
| ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
612.84 |
一、一般公共服务支出 |
| ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
| ||
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
| ||
四、事业收入 |
536.16 |
四、公共安全支出 |
| ||
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
1102.90 | ||
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
| ||
七、其他收入 |
0.76 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
| ||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
173.36 | ||
|
|
九、卫生健康支出 |
16.53 | ||
|
|
十、节能环保支出 |
| ||
|
|
十一、城乡社区支出 |
| ||
|
|
十二、农林水支出 |
| ||
|
|
十三、交通运输支出 |
| ||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| ||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| ||
|
|
十六、金融支出 |
| ||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| ||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
| ||
|
|
十九、住房保障支出 |
28.77 | ||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| ||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
| ||
|
|
二十二、其他支出 |
| ||
|
|
二十三、债务还本支出 |
| ||
|
|
二十四、债务付息支出 |
| ||
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
| ||
用事业基金弥补收支差额 |
171.79 |
结余分配 |
| ||
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
| ||
|
|
|
| ||
总计 |
1321.56 |
总计 |
1321.56 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |||||
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | |||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
||||||||||
栏次 |
合计 |
1149.76 |
612.84 |
|
536.16 |
|
|
|
0.76 |
||
205 |
教育支出 |
931.10 |
394.18 |
|
536.16 |
|
|
|
0.76 |
||
20501 |
教育管理事务 |
288.03 |
288.03 |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
288.03 |
288.03 |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
0.16 |
0.16 |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.16 |
0.16 |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
20599 |
其他教育支出 |
642.92 |
105.99 |
|
536.16 |
|
|
|
0.76 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
642.92 |
105.99 |
|
536.16 |
|
|
|
0.76 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
173.36 |
173.36 |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
170.83 |
170.83 |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
128.83 |
128.83 |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.00 |
42.00 |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.54 |
2.54 |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.09 |
1.09 |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.43 |
0.43 |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.01 |
1.01 |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
16.53 |
16.53 |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.53 |
16.53 |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
16.53 |
16.53 |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
28.77 |
28.77 |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
28.77 |
28.77 |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
22.60 |
22.60 |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
6.17 |
6.17 |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | ||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1321.56 |
1321.56 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1102.90 |
1102.90 |
|
|
|
| ||
20501 |
教育管理事务 |
288.03 |
288.03 |
|
|
|
| ||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
288.03 |
288.03 |
|
|
|
| ||
20502 |
普通教育 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
| ||
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
| ||
20599 |
其他教育支出 |
814.71 |
814.71 |
|
|
|
| ||
2059999 |
其他教育支出 |
814.71 |
814.71 |
|
|
|
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
173.36 |
173.36 |
|
|
|
| ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
170.83 |
170.83 |
|
|
|
| ||
2080502 |
事业单位离退休 |
128.83 |
128.83 |
|
|
|
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.00 |
42.00 |
|
|
|
| ||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.54 |
2.54 |
|
|
|
| ||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
| ||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
| ||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.01 |
1.01 |
|
|
|
| ||
210 |
卫生健康支出 |
16.53 |
16.53 |
|
|
|
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.53 |
16.53 |
|
|
|
| ||
2101102 |
事业单位医疗 |
16.53 |
16.53 |
|
|
|
| ||
221 |
住房保障支出 |
28.77 |
28.77 |
|
|
|
| ||
22102 |
住房改革支出 |
28.77 |
28.77 |
|
|
|
| ||
2210201 |
住房公积金 |
22.60 |
22.60 |
|
|
|
| ||
2210202 |
提租补贴 |
6.17 |
6.17 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 | |||
部门: |
|
|
金额单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
612.84 |
一、一般公共服务支出 |
|
| ||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
| ||
|
|
三、国防支出 |
|
| ||
|
|
四、公共安全支出 |
|
| ||
|
|
五、教育支出 |
394.18 |
| ||
|
|
六、科学技术支出 |
|
| ||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
| ||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
173.36 |
| ||
|
|
九、卫生健康支出 |
16.53 |
| ||
|
|
十、节能环保支出 |
|
| ||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
| ||
|
|
十二、农林水支出 |
|
| ||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
| ||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
| ||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
| ||
|
|
十六、金融支出 |
|
| ||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
| ||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
| ||
|
|
十九、住房保障支出 |
28.77 |
| ||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
| ||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
| ||
|
|
二十二、其他支出 |
|
| ||
本年收入合计 |
612.84 |
本年支出合计 |
612.84 |
| ||
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
| ||
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
| ||
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
| ||
总计 |
612.84 |
总计 |
612.84 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | ||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | |||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
205 |
教育支出 |
0 |
0 |
0 |
394.18 |
394.18 |
|
394.18 |
394.18 |
|
|
|
|
| ||
20501 |
教育管理事务 |
|
|
|
288.03 |
288.03 |
|
288.03 |
288.03 |
|
|
|
|
| ||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
|
|
|
288.03 |
288.03 |
|
288.03 |
288.03 |
|
|
|
|
| ||
20502 |
普通教育 |
|
|
|
0.16 |
0.16 |
|
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
| ||
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
|
|
0.16 |
0.16 |
|
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
| ||
20599 |
其他教育支出 |
|
|
|
105.99 |
105.99 |
|
105.99 |
105.99 |
|
|
|
|
| ||
2059999 |
其他教育支出 |
|
|
|
105.99 |
105.99 |
|
105.99 |
105.99 |
|
|
|
|
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
173.36 |
173.36 |
|
173.36 |
173.36 |
|
|
|
|
| ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
170.83 |
170.83 |
|
170.83 |
170.83 |
|
|
|
|
| ||
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
128.83 |
128.83 |
|
128.83 |
128.83 |
|
|
|
|
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
42.00 |
42.00 |
|
42.00 |
42.00 |
|
|
|
|
| ||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
|
|
|
2.54 |
2.54 |
|
2.54 |
2.54 |
|
|
|
|
| ||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
|
|
|
1.09 |
1.09 |
|
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
| ||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
|
0.43 |
0.43 |
|
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
| ||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
|
|
|
1.01 |
1.01 |
|
1.01 |
1.01 |
|
|
|
|
| ||
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
16.53 |
16.53 |
|
16.53 |
16.53 |
|
|
|
|
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
16.53 |
16.53 |
|
16.53 |
16.53 |
|
|
|
|
| ||
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
16.53 |
16.53 |
|
16.53 |
16.53 |
|
|
|
|
| ||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
28.77 |
28.77 |
|
28.77 |
28.77 |
|
|
|
|
| ||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
28.77 |
28.77 |
|
28.77 |
28.77 |
|
|
|
|
| ||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
22.60 |
22.60 |
|
22.60 |
22.60 |
|
|
|
|
| ||
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
6.17 |
6.17 |
|
6.17 |
6.17 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
304.94 |
302 |
商品和服务支出 |
5.69 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
79.48 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
76.28 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
36.18 |
30205 |
水费 |
0.4 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
26.15 |
30206 |
电费 |
1 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.84 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.52 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.53 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.77 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
23.16 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
302.20 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2 |