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阜阳市少年宫2019年度部门决算情况
[来源:本站 | 作者:原创 | 日期:2020年10月22日 | 浏览787 次] 字体:[ ]

 

第一部分 阜阳市少年宫

         概况

一、部门职责

根据文件规定,阜阳市少年宫主要职责是:根据青少年校外教育的工作,拟定全市青少年校外教育活动场所建设,积极开展科技、文化、艺术、体育等未成年人喜闻乐风的活动,不断创新工作理念,为素质教育服务,为青少年健康成长服务,努力营造校外教育工作新局面。 

二、机构设置

从决算单位构成看,阜阳市少年宫2019年度部门决算包括:一个全额事业单位决算,与预算比较无变化

纳入阜阳市少年宫2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

阜阳市少年宫本级

 

 

 

 

 

 

 

第二部分阜阳市少年宫2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

612.84

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

536.16

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

1102.90

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

0.76

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

173.36

 

 

九、卫生健康支出

16.53

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

28.77

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

171.79

结余分配

 

 年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

1321.56

总计

1321.56

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

栏次

合计

1149.76

612.84

 

536.16

 

 

 

0.76

205

教育支出

931.10

394.18

 

536.16

 

 

 

0.76

20501

教育管理事务

288.03

288.03

 

0.00

 

 

 

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

288.03

288.03

 

0.00

 

 

 

0.00

20502

普通教育

0.16

0.16

 

0.00

 

 

 

0.00

2050299

  其他普通教育支出

0.16

0.16

 

0.00

 

 

 

0.00

20599

其他教育支出

642.92

105.99

 

536.16

 

 

 

0.76

2059999

  其他教育支出

642.92

105.99

 

536.16

 

 

 

0.76

208

社会保障和就业支出

173.36

173.36

 

0.00

 

 

 

0.00

20805

行政事业单位离退休

170.83

170.83

 

0.00

 

 

 

0.00

2080502

  事业单位离退休

128.83

128.83

 

0.00

 

 

 

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.00

42.00

 

0.00

 

 

 

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.54

2.54

 

0.00

 

 

 

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

1.09

1.09

 

0.00

 

 

 

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.43

0.43

 

0.00

 

 

 

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.01

1.01

 

0.00

 

 

 

0.00

210

卫生健康支出

16.53

16.53

 

0.00

 

 

 

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.53

16.53

 

0.00

 

 

 

0.00

2101102

  事业单位医疗

16.53

16.53

 

0.00

 

 

 

0.00

221

住房保障支出

28.77

28.77

 

0.00

 

 

 

0.00

22102

住房改革支出

28.77

28.77

 

0.00

 

 

 

0.00

2210201

  住房公积金

22.60

22.60

 

0.00

 

 

 

0.00

2210202

  提租补贴

6.17

6.17

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1321.56

1321.56

 

 

 

 

205

教育支出

1102.90

1102.90

 

 

 

 

20501

教育管理事务

288.03

288.03

 

 

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

288.03

288.03

 

 

 

 

20502

普通教育

0.16

0.16

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

0.16

0.16

 

 

 

 

20599

其他教育支出

814.71

814.71

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

814.71

814.71

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

173.36

173.36

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

170.83

170.83

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

128.83

128.83

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.00

42.00

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.54

2.54

 

 

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

1.09

1.09

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.43

0.43

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.01

1.01

 

 

 

 

210

卫生健康支出

16.53

16.53

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

16.53

16.53

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

16.53

16.53

 

 

 

 

221

住房保障支出

28.77

28.77

 

 

 

 

22102

住房改革支出

28.77

28.77

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

22.60

22.60

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

6.17

6.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

612.84

一、一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

394.18

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

173.36

 

 

 

九、卫生健康支出

16.53

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

28.77

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

本年收入合计

612.84

本年支出合计

612.84

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

612.84

总计

612.84

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

205

教育支出

0

0

0

394.18

394.18

 

394.18

394.18

 

 

 

 

 

20501

教育管理事务

 

 

 

288.03

288.03

 

288.03

288.03

 

 

 

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

 

 

 

288.03

288.03

 

288.03

288.03

 

 

 

 

 

20502

普通教育

 

 

 

0.16

0.16

 

0.16

0.16

 

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

 

 

 

0.16

0.16

 

0.16

0.16

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

 

 

 

105.99

105.99

 

105.99

105.99

 

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

 

 

 

105.99

105.99

 

105.99

105.99

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

173.36

173.36

 

173.36

173.36

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

170.83

170.83

 

170.83

170.83

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

 

 

 

128.83

128.83

 

128.83

128.83

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

42.00

42.00

 

42.00

42.00

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 

2.54

2.54

 

2.54

2.54

 

 

 

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

 

 

 

1.09

1.09

 

1.09

1.09

 

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

 

 

 

0.43

0.43

 

0.43

0.43

 

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

 

 

 

1.01

1.01

 

1.01

1.01

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 

 

 

16.53

16.53

 

16.53

16.53

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

16.53

16.53

 

16.53

16.53

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

 

 

 

16.53

16.53

 

16.53

16.53

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

28.77

28.77

 

28.77

28.77

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

28.77

28.77

 

28.77

28.77

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

22.60

22.60

 

22.60

22.60

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

 

 

 

6.17

6.17

 

6.17

6.17

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 304.94

302

商品和服务支出

 5.69

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 79.48

30201

  办公费

 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 76.28

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

36.18 

30205

  水费

 0.4

310

资本性支出

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 26.15

30206

  电费

 1

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

15.84 

30207

  邮电费

 

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 16.52

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

 2.53

30211

  差旅费

 

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

 28.77

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

23.16 

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

302.20 

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 2